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崇左市自然资源局局本级2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编​制说明

2024-03-08 11:50     来源:财务与资金运用科
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第一部分崇左市自然资源局单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分崇左市自然资源局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分崇左市自然资源局2024部门预算相关报

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分名词解释

第一部分崇左市自然资源局概况

一、主要职责

1)履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等方面法律法规规定,拟订相关管理办法并贯彻实施。

2)负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县(市、区)自然资源调查监测评价工作。

3)负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督各县(市、区)自然资源和不动产确权登记工作。

4)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5)负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展战略和规划。组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6)负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和控制性详细规划等相关专项规划,统筹衔接其他部门编制的专项规划,组织开展城市设计,指导村庄规划的编制工作。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和自治区政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7)负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

8)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9)负责管理全市地质勘查相关工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况,组织实施全市地质调查和矿产资源勘查,管理市级地质勘查项目,负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

10)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11)负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12)负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理,负责测量标志保护。

13)负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划许可和规划验收。

14)负责跨县(市、区)土地、山林、水利等自然资源权属纠纷调解处理的具体工作。

15)根据授权,对县(市、区)人民政府落实党中央、国务院,自治区党委、自治区人民政府,崇左市委和市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导县(市、区)有关行政执法工作。

16)完成崇左市委、市政府交办的其他任务。

17)职能转变。市自然资源局要落实中央、自治区党委、崇左市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化统筹设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置情况

局本级是正处级行政单位,设局办公室、党建与党风廉政办、人事科、法规与执法督察科、财务与资金运用科、行政审批科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源权益与利用科、国土空间规划科、建设用地规划科、建设工程管理科、国土空间用途管制科、生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理科、地质矿产勘查管理科、测绘地理信息科、纠纷调处与信访科,共19个内设机构,另设机关党组(含机关工会)。




部分:崇左市自然资源局2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入6153.85万元,总支出6153.85万元。总收入较2023年度预算数2041.48万元,增加4112.37万元,增长201.44%,主要原因是结转上年上级下达资金。总支出较2023年度预算数2041.48万元,增加4112.37万元,增长201.44%,主要原因是结转上年上级下达资金

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入6153.85万元,较2023年度预算数2041.48万元,增加4112.37万元,增长201.44%,主要原因是结转上年上级下达资金

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出6153.85万元,较2023年度预算数2041.48万元,增加4112.37万元,增长201.44%,主要原因是结转上年上级下达资金。主要包括:结转上年上级下达的一般公共预算资金,包含耕地开垦、矿产资源、地质灾害防治专项资金。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

(1)一般公共服务支出0.00万元,占支出总预算0.00%,比上年减少3.00万元,下降100.00%,主要原因是:驻村第一书记工作经费调整科目使用

(2)社会保障和就业支出281.18万元,占支出总预算4.57%,比上年增加73.51万元,增长35.40%,主要原因是:养老保险、残疾人保障金基数增加和退休预估职业年金缴费。

(3)卫生健康支出71.35万元,占支出总预算1.16%,比上年增加1.74万元,增长2.50%,主要原因是:退休人员增加公务员医疗补助增加,在职在编人员晋职晋档工资有所增加。

(4)农林水支出0.30万元,占支出总预算0.00%,比上年增加0.30万元,增长100%,主要原因是:结转上年选调生基层补助

(5)自然资源海洋气象等支出5640.21万元,占支出总预算91.65%,比上年增加4073.66万元,增长260.04%,主要原因是:结转上年上级下达的一般公共预算资金,包含耕地开垦、矿产资源

(6)住房保障支出60.80万元,占支出总预算0.99%,比上年减少6.54万元,下降9.71%,主要原因是:人员调出和退休,基数减少。

(7)灾害防治及应急管理支出100.00万元,占支出总预算1.62%,比上年减少27.31万元,下降21.45%,主要原因是:结转上年上级下达的地质灾害经费减少

()按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1. 基本支出预算。

基本支出预算1153.29万元,占支出预算18.74%,比上年增加62.26万元,增长5.71%其中:

(1)工资福利支出889.98万元,占基本支出总预算77.17%,比上年增长72.12万元,增长8.82%,主要原因是:人员晋职晋档工资增加,编外人员工资纳入该科目核算。

(2)商品和服务支出151.15万元,占基本支出总预算13.11%,比上年减少18.85万元,减少11.09%,主要原因是:落实过紧日子要求,压缩支出。

(3)对个人和家庭的补助112.17万元,占基本支出总预算9.73%,比上年增长9.00万元,增长8.72%,主要原因是:退休人员增加,退休费增加。

  1. 项目支出预算。

项目支出预算5000.56万元,占支出预算81.26%,比上年增加4050.11万元,增长426.13%其中:

(1)工资福利支出0.00万元,占项目支出总预算0.00%,比上年减少15.17万元,减少100.00%,主要原因是:编外人员工资福利调整至基本支出核算。

(2)商品和服务支出5000.26万元,占项目支出总预算99.99%,比上年增长4066.07万元,增长435.25%,主要原因是:结转上年上级下达资金增加。

(3)对个人和家庭的补助0.30万元,占项目支出总预算0.01%,比上年减少0.79万元,减少72.48%,主要原因是:选调生人员减少,补助减少

四、财政拨款收支总体情况说明

2024财政拨款收入我部门财政拨款总收入6153.85万元,总支出6153.85万元。财政拨款总收入较2023年度预算数2041.48万元,增加4112.37万元,增长201.44%,主要原因是结转上年上级下达的一般公共预算资金,包含耕地开垦、矿产资源、地质灾害防治专项资金。。财政拨款总支出较2023年度预算数2041.48万元,增加4112.37万元,增长201.44%,主要原因是结转上年上级下达的一般公共预算资金,包含耕地开垦、矿产资源、地质灾害防治专项资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024一般公共预算支出共6153.85万元,较2023年度预算数2041.48万元,增加4112.37万元,增长201.44%,主要原因是结转上年上级下达的一般公共预算资金,包含耕地开垦、矿产资源、地质灾害防治专项资金。。具体情况为:

一般公共服务支出(类)支出0.00万元,占支出总预算的0.00%2023年度预算数3.00万元,减少3.00万元,下降100.00%,主要原因是:驻村第一书记工作经费调整科目使用。

住房保障支出(类)支出60.80万元,占支出总预算的0.99%2023年度预算数67.34万元,减少6.54万元,下降9.71%,主要原因是:人员调出和退休,基数减少。。

农林水支出(类)支出0.30万元,占支出总预算的0.00%2023年度预算数0.00万元,增加0.30万元,增长100%,主要原因是:结转上年选调生基层补助。

卫生健康支出(类)支出71.35万元,占支出总预算的1.16%2023年度预算数69.61万元,增加1.74万元,增长2.50%,主要原因是:退休人员增加公务员医疗补助增加,在职在编人员晋职晋档工资有所增加。。

灾害防治及应急管理支出(类)支出100.00万元,占支出总预算的1.62%2023年度预算数127.31万元,减少27.31万元,下降21.45%,主要原因是:结转上年上级下达的地质灾害经费减少。

社会保障和就业支出(类)支出281.18万元,占支出总预算的4.57%2023年度预算数207.67万元,增加73.51万元,增长35.40%,主要原因是:养老保险、残疾人保障金基数增加和退休预估职业年金缴费。。

自然资源海洋气象等支出(类)支出5640.21万元,占支出总预算的91.65%2023年度预算数1566.55万元,增加4073.66万元,增长260.04%,主要原因是:结转上年上级下达的一般公共预算资金,包含耕地开垦、矿产资源、。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024一般公共预算基本支出共1153.29万元,较2023年度预算数1091.03万元,增加62.26万元,增长5.71%,主要原因是养老保险、残疾人保障金基数增加和退休预估职业年金缴费,编外人员工资福利调整至基本支出核算。具体情况为:

工资福利支出预算889.98万元占基本支出预算的77.17%,较2023年度预算数817.86万元,增加72.12万元,增长8.82%,主要原因是:编外人员工资福利调整至基本支出核算

商品和服务支出预算151.15万元占基本支出预算的13.11%,较2023年度预算数170.00万元,减少18.85万元,下降11.09%,主要原因是:落实过紧日子要求,压缩支出

对个人和家庭的补助预算112.17万元占基本支出预算的9.73%,较2023年度预算数103.17万元,增加9.00万元,增长8.72%,主要原因是:退休人员增加

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.03万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算5.03万元,公务用车购置及运行费支出预算0.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元)。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.03万元,同口径较2023年度预算数7.38万元,减少2.35万元,下降31.84%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是

2.公务接待费2024年预算安排5.03万元,较2023年度预算数7.38万元,减少2.35万元,下降31.84%,主要原因是落实过紧日子要求,压缩支出

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算151.15万元,较2023年度预算数169.80万元,减少18.65万元,下降10.98%,主要原因是:落实过紧日子要求,压缩一般支出。机关运行经费主要指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额69.35万元。其中:货物类采购43.85万元、工程类采购0万元、服务类采购25.5万元。主要用于:一是日常办公所需的电脑、办公设备、柜子、办公家具、办公用复印纸等;二是印刷服务、矿产资源、耕地保护、执法监察等技术服务。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目11个,预算资金5100.26万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

土地矿产资源前期及后期监管项目,预算资金80万元,2024年度绩效目标为保障用地用矿业务工作,设2个数量指标:数量指标1.开展矿山实地踏勘,全年完成15座次矿山现场实地踏勘;数量指标2.每年开展土地矿产督查次数;设1个质量指标:质量指标1.专家评审意见覆盖率≥80%;设1个时效指标:时效指标1.全年任务在年底前完成;设1个成本指标:成本指标1.土地矿产前期监管经费≤80万元;设2个经济效益指标:社会效益指标1.保障社会对矿产资源利用的需求,经济效益指标2.矿产资源出让收益,增加当地财政收入;设1个满意度指标:满意度指标1.服务矿山企业满意度≥90%


部分崇左市自然资源局2024部门预算表

收支总体情况表


单位名称:崇左市自然资源局

01

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1320.73

一、一般公共服务支出

0.00

1、上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

2、本级

1320.73

三、国防支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00

1、上级补助

0.00

五、教育支出

0.00

2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

281.18

2、本级

0.00

九、卫生健康支出

71.35

四、财政专户管理资金收入

0.00

十、节能环保支出

0.00

五、事业收入

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

十二、农林水支出

0.30

七、上级补助收入

0.00

十三、交通运输支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

九、其他收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

5640.21



十九、住房保障支出

60.80



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

100.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

1320.73

本年支出合计

6153.85

上年结转结余

4833.12

结转下年支出

0.00

收入总计

6153.85

支出总计

6153.85

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。






收入总体情况表


单位名称:崇左市自然资源局

02

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

304001

崇左市自然资源局

6153.85

1320.73

1320.73

0.00

0.00

0.00

0.00

4833.12

4833.12

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。




支出总体情况表


单位名称:崇左市自然资源局

03

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出



合计

6153.85

1153.29

5000.56

0


304001


6153.85

1153.29

5000.56

0

2080501


行政单位离退休

88.82

88.82

0.00

0

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.92

101.92

0.00

0

2080506


机关事业单位职业年金缴费支出

80.89

80.89

0.00

0

2081199


其他残疾人事业支出

9.54

9.54

0.00

0

2101101


行政单位医疗

49.28

49.28

0.00

0

2101103


公务员医疗补助

22.07

22.07

0.00

0

2130152


对高校毕业生到基层任职补助

0.30

0.00

0.30

0

2200101


行政运行

739.96

739.96

0.00

0

2200102


一般行政管理事务

167.44

0.00

167.44

0

2200106


自然资源利用与保护

4718.67

0.00

4718.67

0

2200114


地质勘查与矿产资源管理

14.15

0.00

14.15

0

2210201


住房公积金

60.80

60.80

0.00

0

2240601


地质灾害防治

100.00

0.00

100.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况


单位名称:崇左市自然资源局

04

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1320.73

一、一般公共服务支出

0.00

1、上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

2、本级

1320.73

三、国防支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00

1、上级补助

0.00

五、教育支出

0.00

2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

281.18

2、本级

0.00

九、卫生健康支出

71.35

四、财政专户管理资金收入

0.00

十、节能环保支出

0.00

五、事业收入

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

十二、农林水支出

0.30

七、上级补助收入

0.00

十三、交通运输支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

九、其他收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

5640.21



十九、住房保障支出

60.80



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

100.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

1320.73

本年支出合计

6153.85

上年结转结余

4833.12

结转下年支出

0.00

收入总计

6153.85

支出总计

6153.85

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


一般公共预算支出情况表


单位名称:崇左市自然资源局

05

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费




1

2

3

4

5

6


304001


6153.85

1153.29

1002.14

151.15

5000.56

0

2080501


行政单位离退休

88.82

88.82

76.42

12.40

0.00

0

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.92

101.92

101.92

0.00

0.00

0

2080506


机关事业单位职业年金缴费支出

80.89

80.89

80.89

0.00

0.00

0

2081199


其他残疾人事业支出

9.54

9.54

9.54

0.00

0.00

0

2101101


行政单位医疗

49.28

49.28

49.28

0.00

0.00

0

2101103


公务员医疗补助

22.07

22.07

22.07

0.00

0.00

0

2130152


对高校毕业生到基层任职补助

0.30

0.00

0.00

0.00

0.30

0

2200101


行政运行

739.96

739.96

601.21

138.75

0.00

0

2200102


一般行政管理事务

167.44

0.00

0.00

0.00

167.44

0

2200106


自然资源利用与保护

4718.67

0.00

0.00

0.00

4718.67

0

2200114


地质勘查与矿产资源管理

14.15

0.00

0.00

0.00

14.15

0

2210201


住房公积金

60.80

60.80

60.80

0.00

0.00

0

2240601


地质灾害防治

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


一般公共预算基本支出情况表


单位名称:崇左市自然资源局

06

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

1153.30

1002.15

151.15

301

工资福利支出

889.98

889.98

0.00

30101

基本工资

203.04

203.04

0.00

30102

津贴补贴

149.64

149.64

0.00

30103

奖金

156.65

156.65

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

101.92

101.92

0.00

30109

职业年金缴费

80.89

80.89

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

23.18

23.18

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

22.07

22.07

0.00

30112

其他社会保障缴费

10.28

10.28

0.00

30113

住房公积金

60.80

60.80

0.00

30199

其他工资福利支出

81.49

81.49

0.00

302

商品和服务支出

151.15

0.00

151.15

30201

办公费

6.79

0.00

6.79

30202

印刷费

0.30

0.00

0.30

30204

手续费

0.10

0.00

0.10

30205

水费

0.50

0.00

0.50

30206

电费

9.47

0.00

9.47

30207

邮电费

7.26

0.00

7.26

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

4.00

0.00

4.00

30213

维修(护)费

2.80

0.00

2.80

30214

租赁费

5.00

0.00

5.00

30215

会议费

5.11

0.00

5.11

30216

培训费

4.00

0.00

4.00

30217

公务接待费

5.03

0.00

5.03

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

12.72

0.00

12.72

30229

福利费

7.00

0.00

7.00

30239

其他交通费用

46.86

0.00

46.86

30299

其他商品和服务支出

34.20

0.00

34.20

303

对个人和家庭的补助

112.17

112.17

0.00

30302

退休费

76.42

76.42

0.00

30305

生活补助

9.65

9.65

0.00

30307

医疗费补助

26.10

26.10

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



一般公共预算“三公”经费预算表


单位名称:崇左市自然资源局

07

单位:万元

门(单位)代码

部门(单位)名称

公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费



1

2

3

4

5

6

304001


5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

5.03

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差



政府性基金预算支出情况表


单位名称:崇左市自然资源局单位:万元

08

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出




0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差




国有资本经营预算支出情况表

单位名称:崇左市自然资源局单位:万元

09

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

1

2

3

4



合计

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据




2024年度预算项目绩效目标公开表

单位名称:崇左市自然资源局

10

单位:万元

单位代码

单位名称

项目名称

预算金额

年度绩效目标

304001

崇左市自然资源局

回拨市县耕地开垦费

0.00

保障耕地保护相关工作

304001

崇左市自然资源局

广西矿产资源开发保护督导

0.00

保障矿产资源开发管理相关工作

304001

崇左市自然资源局

地质灾害治理专项经费项目

0.00

保障地质灾害治理项目工作

304001

崇左市自然资源局

选调生到村任职财政补助资金

0.00

保障选调生驻村任职安置补助费

304001

崇左市自然资源局

土地矿产资源前期及后期监管

0.00

保障用地用矿业务工作

304001

崇左市自然资源局

自然资源监察与督查

0.00

开展自然资源督察监察,保护自然资源职能业务

304001

崇左市自然资源局

耕地保护和田长制机制建设

0.00

保障政务审批事项业务正常办理,优化营商

304001

崇左市自然资源局

自然资源法规宣传

0.00

开展2024年宣传等支出

304001

崇左市自然资源局

网络运营维护费

0.00

保障办公信息化建设基础

304001

崇左市自然资源局

纠纷调处经费

0.00

保障高效办理群众等纠纷信访件

304001

崇左市自然资源局

建立国土资源部门法律顾问制度经费

0.00

保障执法案件等诉讼

注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入“经营收入等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入“事业收入“经营收入“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



关联文件: