第一部分:崇左市自然资源综合监测中心部门概况
第二部分:崇左市自然资源综合监测中心2025年部门预算情况说明
第三部分:崇左市自然资源综合监测中心2025年部门预算表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第四部分:名词解释
一、主要职责
指导全市自然资源综合基础调查、变更调查、动态监测和分析评价工作。承担土地、矿产等资源核查保护以及闲置土地调查认定、处置事务性工作。负责全市自然资源重点区域动态巡查工作,指导和督促县级开展动态巡查。承担全市卫星遥感等自然资源综合监测事务性和技术性工作。完成市自然资源局交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)部门内设机构
无。
(二)部门所属单位
我部门是崇左市自然资源局管理的财政全额拨款事业单位。
第二部分:崇左市自然资源综合监测中心2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入118.99万元,总支出118.99万元。总收入较上年增加118.99万元,增长100%,主要原因是我部门于2024年6月成立,2024年度无收入预算。总支出较上年增加118.99万元,增长100%,主要原因是我部门于2024年6月成立,2024年度无支出预算。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入118.99万元,较上年增加118.99万元,增长100%,主要原因是我部门于2024年6月成立,2024年度无收入预算。部门收入主要包括:一般公共预算拨款118.99万元,占总收入100.00%万元。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出118.99万元,较上年增加118.99万元,增长100%,主要原因是我部门于2024年6月成立,2024年度无支出预算。部门支出主要包括:事业运行支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)社会保障和就业支出18.07万元,占支出总预算15.19%,比上年增加18.07万元,增长100%,主要原因是:我部门于2024年6月成立,2024年度无社会保障和就业支出预算。
(2)卫生健康支出2.46万元,占支出总预算2.07%,比上年增加2.46万元,增长100%,主要原因是:我部门于2024年6月成立,2024年度无卫生健康支出预算。
(3)自然资源海洋气象等支出90.21万元,占支出总预算75.81%,比上年增加90.21万元,增长100%,主要原因是:我部门于2024年6月成立,2024年度无自然资源海洋气象等支出预算。
(4)住房保障支出8.24万元,占支出总预算6.92%,比上年增加8.24万元,增长100%,主要原因是:我部门于2024年6月成立,2024年度无住房保障支出预算。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算118.99万元,占支出预算100.00%,比上年增加118.99万元,增长100%。其中:
(1)工资福利支出102.82万元,占基本支出总预算86.41%,
比上年增长102.82万元,增长100%,主要原因是:我部门于2024年6月成立,2024年度无工资福利支出预算。
(2)商品和服务支出16.17万元,占基本支出总预算13.59%,
比上年增长16.17万元,增长100%,主要原因是:我部门于2024年6月成立,2024年度无商品和服务支出预算。
项目支出预算0.00万元,占支出预算0.00%,比上年增加0.00万元,增长0%。
我部门政府性基金预算支出共0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门于2024年6月成立,无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门于2024年6月成立,无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同口径较2024年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门于2024年6月成立,无因公出国(境)费预算。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门于2024年6月成立,无公务用车购置费预算。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门于2024年6月成立,无公务用车运行维护费预算。
(三)公务接待费2025年预算安排0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门于2024年6月成立,无公务接待费预算。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关(事业单位)运行经费预算主要包括:办公费,邮电费,取暖费,工会经费福利费,其他商品费,我部门2025年机关(事业单位)运行经费预算16.17万元,较上年增加16.17万元,增长100%,主要原因是:我部门于2024年6月成立,2024年度无事业单位运行经费预算。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额2.5万元。其中:货物类采购2.5万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于:购置办公用品
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
我部门2025年没有重点项目预算。
第三部分:崇左市自然资源综合监测中心2025年部门预算报表
部门收支总体情况表
单位名称:崇左市自然资源综合监测中心 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
118.99 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
2、本级 |
118.99 |
三、国防支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
18.07 |
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
2.46 |
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
七、上级补助收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
九、其他收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
90.21 |
|
|
十九、住房保障支出 |
8.24 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
118.99 |
本年支出合计 |
118.99 |
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
收入总计 |
118.99 |
支出总计 |
118.99 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
部门收入总体情况表
单位名称:崇左市自然资源综合监测中心 |
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 收入 |
单位资金 | ||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
304012 |
崇左市自然资源综合监测中心 |
118.99 |
118.99 |
118.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称:崇左市自然资源综合监测中心 |
单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
|
合计 |
118.99 |
118.99 |
0.00 |
0 |
|
304012 |
崇左市自然资源综合监测中心 |
118.99 |
118.99 |
0.00 |
0 |
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.48 |
11.48 |
0.00 |
0 |
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
0 |
2081199 |
|
其他残疾人事业支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0 |
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0 |
2101102 |
|
事业单位医疗 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0 |
2200150 |
|
事业运行 |
90.21 |
90.21 |
0.00 |
0 |
2210201 |
|
住房公积金 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
单位名称:崇左市自然资源综合监测中心 |
单位:万元 | |||
|
收 |
入 |
支 |
出 |
项目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 | |
一、一般公共预算拨款 |
118.99 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 | |
1、上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
2、本级 |
118.99 |
三、国防支出 |
0.00 | |
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |
1、上级补助 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
2、本级 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | |
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
1、上级补助 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
18.07 | |
2、本级 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
2.46 | |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
90.21 | |
|
|
十九、住房保障支出 |
8.24 | |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 | |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | |
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | |
本年收入合计 |
118.99 |
本年支出合计 |
118.99 | |
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 | |
收入总计 |
118.99 |
支出总计 |
118.99 | |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | ||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
表五:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称:崇左市自然资源综合监测中心 |
单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
304012 |
崇左市自然资源综合监测中心 |
118.99 |
118.99 |
102.82 |
16.17 |
0.00 |
0 | |
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.48 |
11.48 |
11.48 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.74 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2081199 |
|
其他残疾人事业支出 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2089999 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2101102 |
|
事业单位医疗 |
2.46 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
2200150 |
|
事业运行 |
90.21 |
90.21 |
74.04 |
16.17 |
0.00 |
0 | |
2210201 |
|
住房公积金 |
8.24 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六:一般公共预算基本支出情况表
单位名称:崇左市自然资源综合监测中心 |
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
合计 |
118.99 |
102.82 |
16.17 | |
301 |
工资福利支出 |
102.82 |
102.82 |
0.00 | |
30101 |
基本工资 |
18.41 |
18.41 |
0.00 | |
30102 |
津贴补贴 |
6.94 |
6.94 |
0.00 | |
30107 |
绩效工资 |
48.70 |
48.70 |
0.00 | |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.48 |
11.48 |
0.00 | |
30109 |
职业年金缴费 |
5.74 |
5.74 |
0.00 | |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.46 |
2.46 |
0.00 | |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.85 |
0.85 |
0.00 | |
30113 |
住房公积金 |
8.24 |
8.24 |
0.00 | |
302 |
商品和服务支出 |
16.17 |
0.00 |
16.17 | |
30201 |
办公费 |
2.75 |
0.00 |
2.75 | |
30207 |
邮电费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 | |
30209 |
物业管理费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | |
30228 |
工会经费 |
0.77 |
0.00 |
0.77 | |
30229 |
福利费 |
2.15 |
0.00 |
2.15 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.40 |
0.00 |
4.40 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称:崇左市自然资源综合监测中心 |
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | ||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||||||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | ||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |
304012 |
崇左市自然资源综合监测中心 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
|
|
|
|
| ||||||||
表八:政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称:崇左市自然资源综合监测中心 |
单位:万元 | ||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||
表九:国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:崇左市自然资源综合监测中心 |
单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
|
2025年度预算项目绩效目标公开表
单位名称:崇左市自然资源综合监测中心 |
单位:万元 | |||
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
304012 |
崇左市自然资源综合监测中心 |
|
0.00 |
|
注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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